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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001017
Monto de la Factura
₲ 9.701.318
Nro. Solicitud de Transferencia
165131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.137.937

Retención DNCP
₲ 34.219
Retención IVA
₲ 264.581
Retención Renta
₲ 264.581
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159338
Monto Contrato
₲ 130.688.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.379.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.379.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional