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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 2.175.170
Nro. Solicitud de Transferencia
126791
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.068.547

Retención DNCP
₲ 7.751
Retención IVA
₲ 59.323
Retención Renta
₲ 39.549
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159338
Monto Contrato
₲ 130.688.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.379.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.379.233

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional