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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048414
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79536
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.126.487

Retención DNCP
₲ 41.695
Retención IVA
₲ 319.091
Retención Renta
₲ 212.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-155723
Monto Contrato
₲ 35.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.379.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.379.461

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional