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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000450
Monto de la Factura
₲ 70.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59154
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.588.100

Retención DNCP
₲ 261.900
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.025.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164790
Monto Contrato
₲ 833.367.489
Total Pagado por el Contrato
₲ 802.718.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 802.718.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional