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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 84.292.370
Nro. Solicitud de Transferencia
112654
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.160.511

Retención DNCP
₲ 300.387
Retención IVA
₲ 2.298.883
Retención Renta
₲ 1.532.589
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ
RUC
482326-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-156937
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.849.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.849.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341394
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION EDILICIA DEL HOSPITAL DE POLICIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional