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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
017-002-0000674
Monto de la Factura
₲ 13.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.527.633

Retención DNCP
₲ 46.913
Retención IVA
₲ 362.727
Retención Renta
₲ 362.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158904
Monto Contrato
₲ 1.483.002.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.375.501.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.501.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341426
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional