Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0002541
Monto de la Factura
₲ 105.111.136
Nro. Solicitud de Transferencia
112224
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.958.779
Retención DNCP
₲ 374.578
Retención IVA
₲ 2.866.667
Retención Renta
₲ 1.911.112
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
76/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158904
Monto Contrato
₲ 1.483.002.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.375.501.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.375.501.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341426
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
