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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007069
Monto de la Factura
₲ 7.711.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.263.671

Retención DNCP
₲ 27.201
Retención IVA
₲ 210.314
Retención Renta
₲ 210.314
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158909
Monto Contrato
₲ 746.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.523.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.523.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional