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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006883
Monto de la Factura
₲ 118.183.833
Nro. Solicitud de Transferencia
186966
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.320.575

Retención DNCP
₲ 416.868
Retención IVA
₲ 3.223.195
Retención Renta
₲ 3.223.195
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
89/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158909
Monto Contrato
₲ 746.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.523.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.523.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional