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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000653
Monto de la Factura
₲ 70.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.349.357

Retención DNCP
₲ 248.462
Retención IVA
₲ 1.921.091
Retención Renta
₲ 1.921.090
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-160243
Monto Contrato
₲ 1.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.414.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.414.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339498
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional