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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000572
Monto de la Factura
₲ 54.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94959
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.024.200

Retención DNCP
₲ 191.072
Retención IVA
₲ 1.477.364
Retención Renta
₲ 1.477.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
31/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-160243
Monto Contrato
₲ 1.060.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.414.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.414.723

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339498
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS MEDICOS POR IMAGEN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional