Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001626
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 169.137.691
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            186728
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 159.315.404
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 596.595
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.612.846
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.612.846
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
        
                                    RUC
                            
            2506438-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            260
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-18-165528
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.684.178.752
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.485.914.442
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.485.914.442
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341433
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        