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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0060808
Monto de la Factura
₲ 9.214.860
Nro. Solicitud de Transferencia
97767
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.873.296

Retención DNCP
₲ 34.402
Retención IVA
₲ 131.641
Retención Renta
₲ 175.521
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-155153
Monto Contrato
₲ 711.122.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.516.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.516.414

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339502
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional