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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 199.289.051
Nro. Solicitud de Transferencia
166373
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.715.792

Retención DNCP
₲ 702.947
Retención IVA
₲ 5.435.156
Retención Renta
₲ 5.435.156
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
184/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-163678
Monto Contrato
₲ 602.679.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.680.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.680.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional