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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002062
Monto de la Factura
₲ 39.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16291
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.036.580

Retención DNCP
₲ 138.692
Retención IVA
₲ 1.072.364
Retención Renta
₲ 1.072.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-167305
Monto Contrato
₲ 602.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.109.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.109.037

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353496
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional