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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0040124
Monto de la Factura
₲ 54.711.800
Nro. Solicitud de Transferencia
187665
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.164.835

Retención DNCP
₲ 202.174
Retención IVA
₲ 781.597
Retención Renta
₲ 1.563.194
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-165307
Monto Contrato
₲ 62.637.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.721.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.721.956

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341420
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional