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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 38.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114064
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.917.115

Retención DNCP
₲ 138.340
Retención IVA
₲ 1.058.727
Retención Renta
₲ 705.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
88/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-159644
Monto Contrato
₲ 162.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.999.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.999.370

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional