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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011957
Monto de la Factura
₲ 91.666.666
Nro. Solicitud de Transferencia
125135
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.173.332

Retención DNCP
₲ 326.667
Retención IVA
₲ 2.500.000
Retención Renta
₲ 1.666.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158187
Monto Contrato
₲ 851.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.849.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.849.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CAMARAS IP
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional