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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011957
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142208
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.096.364

Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158187
Monto Contrato
₲ 851.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.849.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.849.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341432
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CAMARAS IP
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional