Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007009
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.489.281
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            125136
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-09-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-10-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-10-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.483.865
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 5.416
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ 
        
                                    RUC
                            
            3500971-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            75/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-18-157935
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 203.925.224
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 187.986.198
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 187.986.198
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341412
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        