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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001025
Monto de la Factura
₲ 43.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29314
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.605.454

Retención DNCP
₲ 155.909
Retención IVA
₲ 1.193.182
Retención Renta
₲ 795.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-152861
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.250.717.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.250.717.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336914
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA "RIGOBERTO CABALLERO"
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional