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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016679
Monto de la Factura
₲ 42.800.300
Nro. Solicitud de Transferencia
63451
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.314.770

Retención DNCP
₲ 150.968
Retención IVA
₲ 1.167.281
Retención Renta
₲ 1.167.281
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASISTENCIA MEDICA SANATORIAL
RUC
80023697-1
Número de Contrato
132/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-161637
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.601.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 970.601.580

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341594
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO UTI Y CIRUGIA PEDIATRICA - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional