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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001759
Monto de la Factura
₲ 3.176.100
Nro. Solicitud de Transferencia
71854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.028.245

Retención DNCP
₲ 11.736
Retención IVA
₲ 45.373
Retención Renta
₲ 90.746
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164139
Monto Contrato
₲ 4.477.131.301
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.265.033.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.265.033.417

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional