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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 17.965.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111582
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.084.864

Retención DNCP
₲ 64.023
Retención IVA
₲ 489.968
Retención Renta
₲ 326.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-158907
Monto Contrato
₲ 168.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.807.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.807.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341416
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN TINTAS, TÓNER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional