Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007840
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.744.378
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            186622
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.401.687
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 39.246
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 303.445
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EL CASTILLO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015104-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            189
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-18-164137
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 6.470.830.482
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 6.200.087.266
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 6.200.087.266
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            341410
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        