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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007903
Monto de la Factura
₲ 2.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6569
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.938.926

Retención DNCP
₲ 7.276
Retención IVA
₲ 54.542
Retención Renta
₲ 56.256
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164137
Monto Contrato
₲ 6.470.830.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.200.087.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.200.087.266

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional