Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008085
Monto de la Factura
₲ 10.261.500
Nro. Solicitud de Transferencia
54820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.751.989
Retención DNCP
₲ 37.456
Retención IVA
₲ 182.456
Retención Renta
₲ 289.599
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12003-18-164137
Monto Contrato
₲ 6.470.830.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.200.087.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.200.087.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
