Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016227
Monto de la Factura
₲ 10.966.011
Nro. Solicitud de Transferencia
223114
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.220.223
Retención DNCP
₲ 38.281
Retención IVA
₲ 299.073
Retención Renta
₲ 398.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
MDS/029/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-210535
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.023.644.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.644.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402707
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social