Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013078
Monto de la Factura
₲ 1.649.332
Nro. Solicitud de Transferencia
54513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.552.096
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
₲ 44.982
Retención Renta
₲ 44.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
MDS/029/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12018-21-210535
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.023.644.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.023.644.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402707
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social