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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 18.520.605
Nro. Solicitud de Transferencia
124018
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.502.702

Retención DNCP
₲ 65.327
Retención IVA
₲ 505.107
Retención Renta
₲ 505.107
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-228180
Monto Contrato
₲ 1.802.115.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.676.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.676.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425908
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios - UNI - Plurianual 2023/2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado