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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001194
Monto de la Factura
₲ 138.962.749
Nro. Solicitud de Transferencia
169236
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.822.126

Retención DNCP
₲ 490.160
Retención IVA
₲ 3.789.893
Retención Renta
₲ 3.789.893
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-228180
Monto Contrato
₲ 1.802.115.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.676.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.676.927

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425908
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios - UNI - Plurianual 2023/2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado