Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39984
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.400.000
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/07/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28004-23-228180
Monto Contrato
₲ 1.802.115.799
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.676.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.597.676.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425908
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Edificios - UNI - Plurianual 2023/2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado