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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0077771
Monto de la Factura
₲ 28.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.050.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48603
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.863.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.863.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5