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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013126
Monto de la Factura
₲ 45.811.600
Nro. Solicitud de Transferencia
86094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.811.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
284/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66395
Monto Contrato
₲ 1.188.953.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.599.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.599.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5