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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0074402
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
246/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-64087
Monto Contrato
₲ 130.192.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.799.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.799.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5