Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004763
Monto de la Factura
₲ 20.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24142
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2012
Fecha de la Transferencia
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48366
Monto Contrato
₲ 110.801.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.623.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.623.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y GAS DE PETROLEO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2