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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 70.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.257.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
23/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49799
Monto Contrato
₲ 613.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.591.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.591.815

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5