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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
016-001-0004523
Monto de la Factura
₲ 4.557.600
Nro. Solicitud de Transferencia
93272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.557.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48283
Monto Contrato
₲ 1.390.277.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.206.928.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.206.928.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y RAJAS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5