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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003380
Monto de la Factura
₲ 20.908.640
Nro. Solicitud de Transferencia
52049
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.908.640

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48147
Monto Contrato
₲ 1.320.595.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.098.211.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.098.211.607

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227276
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1