Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006677
Monto de la Factura
₲ 15.029.440
Nro. Solicitud de Transferencia
63303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.029.440

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
16/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49413
Monto Contrato
₲ 404.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.822.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.822.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5