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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 140.474.870
Nro. Solicitud de Transferencia
81242
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
28-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.474.870

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
K 3 B S.A.
RUC
80053135-3
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-53081
Monto Contrato
₲ 580.966.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.653.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.653.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3