Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0018403
Monto de la Factura
₲ 4.014.100
Nro. Solicitud de Transferencia
105159
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.597
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47581
Monto Contrato
₲ 2.119.648.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.081.088.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.081.088.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
