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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0017544
Monto de la Factura
₲ 17.450.870
Nro. Solicitud de Transferencia
93687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.450.870

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47581
Monto Contrato
₲ 2.119.648.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.081.088.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.081.088.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1