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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0019354
Monto de la Factura
₲ 17.449.100
Nro. Solicitud de Transferencia
120652
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.449.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-47581
Monto Contrato
₲ 2.119.648.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.081.088.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.081.088.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1