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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000263
Monto de la Factura
₲ 1.152.986.400
Nro. Solicitud de Transferencia
29621
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.469.103

Retención DNCP
₲ 4.108.824
Retención IVA
₲ 31.445.084
Retención Renta
₲ 20.963.389
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67493
Monto Contrato
₲ 3.458.959.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.289.407.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.289.407.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245175
Nombre de la Licitación
OVERHAUL Y HSI PARA MOTORES DE AERONAVES.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4