Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001080
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 37.227.249
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            51274
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-06-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 37.227.249
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA FENIX S.A 
        
                                    RUC
                            
            80035057-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            14/12
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-12-49416
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 346.733.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 325.011.177
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 325.011.177
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            225414
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        