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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001889
Monto de la Factura
₲ 8.724.240
Nro. Solicitud de Transferencia
93014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
01-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.724.240

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
14/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49416
Monto Contrato
₲ 346.733.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.011.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.011.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5