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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002040
Monto de la Factura
₲ 371.636.974
Nro. Solicitud de Transferencia
73071
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 353.420.005

Retención DNCP
₲ 1.324.379
Retención IVA
₲ 10.135.554
Retención Renta
₲ 6.757.036
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
253
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-66869
Monto Contrato
₲ 3.824.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.637.298.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.637.298.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245175
Nombre de la Licitación
OVERHAUL Y HSI PARA MOTORES DE AERONAVES.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4