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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042201
Monto de la Factura
₲ 16.834.626
Nro. Solicitud de Transferencia
65248
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.834.626

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-51753
Monto Contrato
₲ 666.499.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.254.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.254.297

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240058
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes 2º Llamado
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2