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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 375.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 375.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO MULTICOM S.A
RUC
80044260-1
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-67140
Monto Contrato
₲ 802.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 763.067.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 763.067.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
241327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH -1H
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4